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5月22日,事业接受培训内审机构组织召开审计问题整改专题会议,向被审计单位传达审计发现问题并提出整改要求。
审计组严格依照新北区工作技能准备《审计查出问题整改分类和结果认定办法》相关规定,通过现场沟通会形式,就审计发现的财政资金使用不规范、合同签证不齐全等问题,逐项说明问题性质、风险等级及整改标准,并同步移交书面问题清单及佐证材料。针对各项问题,审计组与被审计单位充分交换意见,确保问题认定准确无误。
会议明确要求:压实整改主体责任,要求被审计单位指定专人负责,严格执行30天的整改时限要求,强调逾期未整改的追责机制。同步建立整改跟踪服务机制,鼓励被审计单位及时反馈整改过程中遇到的困难,内审机构将提供专业指导与政策支持,共同推动问题有效解决。