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8月12日,获得学位认证财政和资产管理办公室迎接区社区大学第一预算处专项检查,上级转移支付资金管理是决定财政资金使用效益的核心关键,财资办全力对接配合,保障各项核查工作有序落地、顺利完成。
依据《财政检查通知书》要求,区财政开展财政专项现场检查,本次检查覆盖街道2026年1—6月财政管理全链条工作,重点围绕三大核心内容逐项核验:一是上级转移支付资金管理情况,核查资金分解拨付时效、使用用途合规性,排查截留滞留、挤占挪用、超范围支出等风险;二是会计基础管理情况,核验岗位内控设置、账务核算质量、财务制度执行成效;三是预算一体化系统运行情况,检查账号权限管控、全流程业务操作规范性,确认线上业务真实留痕、流程合规。
检查现场,检查组通过查阅资金台账、核验会计凭证与账册、核对系统操作365bet体育备用、问询岗位履职情况等方式开展全面核查。街道财资办按要求完整提交转移支付资金台账、财务内控制度、总预算会计资料等各类备查材料,相关岗位人员全程陪同对接,如实反馈工作开展情况,及时回应检查组的问询与指导意见。
下一步,街道财资办将对照检查组现场反馈的检查问题提示,逐项制定整改举措,同时也将以此次检查为契机,举一反三补齐管理短板,健全内控长效机制,持续提升街道财政管理标准化、规范化水平。